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2018年度济南市历城区文化馆部门决算

发布时间:2019-09-25 发布者:admin

2018年度 济南市历城区文化馆 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一) 及时宣传党和政府的路线、方针、政策、法令、法规,开展现代科学文化知识的普及宣传。 (二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的大型群众文化活动的策划、组织和实施工作。 (三) 基层群众文化活动培训。指导、辅导全区文化站、文化活动中心和群众艺术团队开展活动,培训群众基层文化干部和业余文艺骨干,不断完善全区公共文化服务体系。 (四) 非物质文化遗产保护相关工作。搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产。 (五) 组织专业技术人员和业余文艺爱好者深入基层挖掘素材进行文艺创作。 (六) 文艺活动和宣传。举办形式多样、丰富多彩的群众文化活动,向广大群众提供健康文明、积极向上的公益性文化娱乐服务。 (七) 组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。 二、机构设置 从决算单位构成看,济南市历城区文化馆部门决算包括:济南市历城区文化馆本级决算。 纳入济南市历城区文化馆2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:济南市历城区文化馆本级。 第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门:济南市历城区文化馆 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次   1 栏次   2 一、财政拨款收入 1 337.06 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00   7   七、文化体育与传媒支出 35 256.62   8   八、社会保障和就业支出 36 27.62   9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00   10   十、节能环保支出 38 0.00   11   十一、城乡社区支出 39 40.00   12   十二、农林水支出 40 0.00   13   十三、交通运输支出 41 0.00   14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00   15   十五、商业服务业等支出 43 0.00   16   十六、金融支出 44 0.00   17   十七、援助其他地区支出 45 0.00   18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00   19   十九、住房保障支出 47 12.82   20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00   21   二十一、其他支出 49 0.00   22   二十二、债务还本支出 50 0.00   23   二十三、债务付息支出 51 0.00 本年收入合计 24 337.06 本年支出合计 52 337.06 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00   27     55   总计 28 337.06 总计 56 337.06 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门:济南市历城区文化馆 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 337.06 337.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 256.62 256.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 256.62 256.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 245.12 245.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 13.93 13.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.69 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门:济南市历城区文化馆 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 337.06 255.48 81.58 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 256.62 175.04 81.58 0.00 0.00 0.00 20701 文化 256.62 175.04 81.58 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 245.12 175.04 70.08 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 11.50 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 13.93 13.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.69 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:济南市历城区文化馆 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次   1 栏次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 337.06 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00   3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00   4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00   5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00   6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00   7   七、文化体育与传媒支出 36 256.62 256.62 0.00   8   八、社会保障和就业支出 37 27.62 27.62 0.00   9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00   10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00   11   十一、城乡社区支出 40 40.00 40.00 0.00   12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00   13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00   14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00   15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00   16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00   17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00   18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00   19   十九、住房保障支出 48 12.82 12.82 0.00   20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00   21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00   22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00   23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 337.06 本年支出合计 53 337.06 337.06 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00   55       政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56         28     57       总计 29 337.06 总计 58 337.06 337.06 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:济南市历城区文化馆 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 337.06 255.48 81.58 207 文化体育与传媒支出 256.62 175.04 81.58 20701 文化 256.62 175.04 81.58 2070109 群众文化 245.12 175.04 70.08 2070111 文化创作与保护 11.50 0.00 11.50 208 社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00 20805 行政事业单位离退休 27.62 27.62 0.00 2080502 事业单位离退休 13.93 13.93 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.69 13.69 0.00 212 城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 221 住房保障支出 12.82 12.82 0.00 22102 住房改革支出 12.82 12.82 0.00 2210201 住房公积金 12.82 12.82 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:济南市历城区文化馆 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 179.01 302 商品和服务支出 55.89 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 21.94 30201 办公费 6.57 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 69.21 30202 印刷费 0.30 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.15 310 资本性支出 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 31.37 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 4.92 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 12.95 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 43.54 30214 租赁费 3.35 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 20.58 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 18.41 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 37.07 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.31 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.82 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 2.17 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00       30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00       30299 其他商品和服务支出 0.40 31299 其他对企业补助 0.00             399 其他支出 0.00             39906 赠与 0.00             39907 国家赔偿费用支出 0.00             39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00             39999 其他支出 0.00 人员经费合计 199.58 公用经费合计 55.89 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:济南市历城区文化馆 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计                                                                                                             注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 济南市历城区文化馆无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 部门:济南市历城区文化馆 金额单位:万元 预算数 决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.82 0.00 0.82 0.00 0.82 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计均为337.06万元。与2017年相比,收、支总计各减少2.03万元,下降0.6%。主要是政府性基金预算财政拨款减少和在职人员退休等。 收、支决算总体变动情况 二、收入决算情况说明 本年收入合计 337.06万元,其中:财政拨款收入337.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;0其他收入0万元,占0%。 本年收入决算结构图 三、支出决算情况说明 本年支出合计337.06万元,其中:基本支出255.48万元,占75.8%;项目支出81.58万元,占24.2%。 本年支出决算结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计均337.06万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2.03万元,下降0.6%。主要是政府性基金预算财政拨款减少和在职人员退休等。 财政拨款收、支决算总体变动情况图 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出337.06万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.97万元,增长0.89%。主要是文化活动资金增加和落实工资调整政策等。 财政拨款支出决算变动情况图 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出337.06万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出256.62万元,占76.13%;社会保障和就业(类)支出27.62万元,占8.2%;城乡社区(类)支出40万元,占11.87%;住房保障(类)支出12.82万元,占3.8%。 财政拨款支出决算结构图 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.71万元,支出决算为337.06万元,完成年初预算的148.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动补助增加和落实工资调整政策等。其中: 1、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。主要反映用于单位人员工资、正常运转和群众文化支出。年初预算为186.64万元,支出决算为245.12万元,完成年初预算的131.33%。决算数大于年初预算数主要原因是落实在职人员工资调整政策和追加文化活动资金。 2、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。主要反映用于非物质文化遗产保护和传承的支出。年初预算为0万元,支出决算为11.5万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加非物质文化遗产保护和传承资金。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要反映用于事业单位离退休支出。年初预算为13.93万元,支出决算为13.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为14.48万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的94.54%。决算数小于年初预算的主要原因是2018年单位职工退休。 5、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要反映用于群众文化活动支出。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于年初预算的主要原因是追加文化活动资金等。 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为12.65万元,支出决算为12.82万元。决算数大于年初预算的主要原因是落实在职人员工资调整政策等。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算255.47万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费199.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费55.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我馆没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市历城区文化馆,共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.82万元,完成年初预算的82%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0.82万元,完成年初预算的82%;公务接待费0万元。 2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.18万元,主要原因是从严控制“三公”经费支出,厉行节约要求。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费减少0.18万元、公务接待费0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是从严控制公务用车费用支出,厉行节约要求。 (二)“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国(境)费决算数为0万元。2018年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.82万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的82%。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费0.82万元,主要用于事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年济南市历城区文化馆共1个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。 3、公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。 九、重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 本馆为事业单位,无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 本单位无政府采购支出。 (三)国有资产占用情况 截至2018 年12月31日,部门(单位)共有车辆1 辆,其中,符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套);单位价值100 万元以上专用设备0 台(套)。 (四)预算绩效情况 本单位无绩效自评项目和无重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 十六、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):主要反映在区文化馆人员工资、单位正常运转和群众文化等方面的支出。 十七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):主要反映用于非物质文化遗产保护和传承的支出。 十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要反映济南市历城区文化馆事业单位退休费用支出。 十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映济南市历城区文化馆事业单位基本养老保险缴费支出。 二十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):主要反映济南市历城区文化馆单位群众文化等方面的支出。 二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映济南市历城区文化馆住房公积金的支出。

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